校属各单位:
为规范和加强与财务相关事项的管理,构建权责清晰、风险明确、处置得当的运行体系,不断提高森林舞会游戏:管理的科学化、制度化和规范化水平,经校长办公会议讨论通过,特下发本通知。
一、财务管理权限和责任
1.我校实行“统一领导,集中管理,分级负责”的财务审批体制。
2.财务管理在校长的主要领导下运行,协管财务的副校长按照校长授权,负责财务管理的具体工作。
3.各部门负责人对授权范围内的经济事项具有审核权,对该经济事项的完整性、真实性负责。
主管领导对分管或授权范围内的经济事项具有审核或核准权,对分管或授权范围内的经济事项必要性、真实性负责。
财务处负责对报销范围的经济事项具有审核权,审核经济事项是否合规,是否符合预算,严控预算外支出。每季度向主要领导和各分管领导通报经费支出情况。财务报销严格按照油田公司制度执行。
财务主管领导对权限范围内的经济事项具有审核或核准权,对全校经济事项合规性、合法性负责。
4.对重大财经事项和大额资金的运作,经党委会审议通过后,采取自下而上的审核审批程序,从业务职能角度和财务职能角度进行联合审核审批。
二、与财务报销相关的事项审批流程
(一)差旅费
1.公出情况和审批权限
(1)教材编写。申请教材编写任务前,需经过森林舞会游戏:主管领导批准。人民卫生出版社规划教材的主编报销2次、副主编报销1次参会费用,担任森林舞会游戏:使用的国家级出版社规划教材的主编,报销2次参会费用。
(2)进修培训。进修和培训的计划由各主管部门根据工作需要,在年初上报人事处,人事处汇总报校长办公会研究确定,安排出行。
(3)学术会议。在相应行政机构认可的国际级、国家级学术组织担任理事以上职务者,经主管领导同意可参加相应的学术会议。
(4)科教研项目。科教研项目的公出费用,从科研经费列支。
(5)参加各种比赛、实习就业、招生宣传等公出的人员,由相应的主管单位报主管领导同意后,报校长办公会研究确定。
(6)上级主管部门要求参加会议、行政联盟会议、校级沟通考察等等必要的公出,经校长签字批准。
(7)领导班子成员和以上未包含的公出,需经校长签字批准。
2.报销审批流程
(1)出差一律事前请示,事后发生不与报销。
(2)出差者凭会议通知或情况说明,由各单位负责人和对应的主管领导把关签字,签字者对该事项的真实性负责。
(3)符合上一条第(1)-(5)项经财务主管领导签字、(6)-(7)项由校长签字后出行。
(4)公出返回后两周内,将出差证和各种票据按照程序履行签字手续,交财务资产处办理报销事宜。
(5)报销标准严格按照油田公司有关规定执行。
(二)长途公务用车
1.长途公务用车指的是出大庆市的公务用车。
2.长途用车原则上只安排主要领导出行,其他人员极特殊情况必须使用公车时,需将出车原因、行驶路线等以书面形式说明,经主管领导、校长签字同意后,办理《长途派车审批单》。任何人不能以任何理由私用公车。
3.《长途派车审批单》经车队队长、后勤主管领导签字后出车。
4.长途用车未按照审批线路行驶或出现油料与行驶里程不符现象,一律不予报销。
5.长途派车前,车队要认真检查派出车辆的车况,不将问题车辆派出,严控外地修车费用的发生。
6.返回后,由车队核算员逐级办理签字报销手续。
(三)车辆维修
1.车辆维修,必须严格按照油公司规定,在定点修理厂就近修理,杜绝在其他修理厂修车或先修车后审批的现象。
2.需修理的车辆,首先由驾驶员提出申请并填写《汽车修理申请单》,车队队长根据实际情况决定修理项目。
3.由核算员对每一个维修项目进行询价,并填写《汽车修理审批单》的维修项目及维修预算。
4.由核算员持《汽车修理审批单》,按照车队队长、后勤经理、主管领导顺序审批。
5.以上手续完成后,由司机将车辆送修理厂维修。
6.维修结束后,对修好的车辆进行试车检验,进一步检查修理质量和修理项目,确认合格后,由司机开回单位。
7.修理费用由车队核算员办理,修理厂及其他人员不得办理。一般半年结算一次,修理厂发票要附上修理清单和《汽车修理审批单》,由车队核对确认无误后,逐级审批,并在财务资产处结算。
(四)物资采购
1.每月末材料需求部门填写《物资用品使用审批单》,注明申请原因、申请人签字。
2.按顺序履行使用单位部室领导、使用单位主管领导、物资部门主管领导的审批签字手续,交器材站分类汇总。
3.器材站持《物资用品使用审批单》与库存帐目核对,确定库中没有留存方可进行采购。
4.器材汇总各单位上报的采购计划,报财务资产处申请资金计划,通过矿区采购平台报送采购计划。
5.零星应急材料采购,由业务部门上报申请说明、材料明细,由主管导审核审批。单笔金额在1万以上,提交校长办公会。
6.教学实训材料采购,统一归口器材站。
(五)抢修和日常维修
1.抢修审批流程
(1)热网管线、消防管线、清水管线、污水管线等校内动力设备发生故障、管线穿孔等突发情况,报主管领导。
(2)经主管领导同意后,抢修资金预算材料上报财务资产处备案,通过抢修平台网络上报上级审批,并组织抢修。
(3)工程结束后,对抢修工作量、用料、恢复情况等进行验收。
(4)报矿区事业部造价中心进行审核。
(5)审核核准后,按程序办理付款手续。
2.日常维修流程
(1)各单位上报维修项目,由单位部室领导、使用单位主管领导签字确认。
(2)维修队根据修缮内容,拟定所需材料和费用,填报材料计划单,由队长、后勤经理、后勤主管领导审批后,交财务资产处备案,器材站按预算实施采购。
(3)材料的入库登记、出库领取严格按规定执行,并做好记录。
(4)急需的维修材料,请示主管领导审批后采购。
(六)大型活动
1.各单位组织的、需要财务报销费用的活动,组织单位应事先制定活动方案,方案包括活动的目的、参加范围、费用预算及项目明细等内容,以书面形式上报主管领导审批。
2.主管领导同意后,报校长办公会议研究确定后,按照活动方案开展活动。
3.活动结束后两周内,由活动组织方派专人按照预算内容,一次性办理财务报销手续。
(七)其它费用
对于各单位发生的涉及财务报销的其它情况,如业务招待费、外聘专家讲座费、员工福利费等,均按照森林舞会游戏:的有关规定执行。没有规定特殊情况,由相关部门提出申请,报主管领导审批,经校长同意后实施。
三、几点说明
1.森林舞会游戏:将完善领导班子决策全程纪实、责任倒查追究及纠错纠偏制度。对违反财经纪律的行为,按照相关规定严肃处理,既要追究当事人责任,又要追究相关主体责任、监督责任和领导责任。
2.森林舞会游戏:的各项经营活动严格按照预算执行,无极特殊情况不发生超预算和无预算支出。
3.本通知自发布之日起执行,森林舞会游戏:以往文件与本通知不一致的,以本通知为准;与上级文件不一致的,以上级文件为准。
2018年4月18日
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